Orden de Compra. Nº2760-48-SE20 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (SOLICITUD DE COMPRA N°022/DOM, DEL 27/2/2020); ID 2760-7-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coronel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2760-48-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (SOLICITUD DE COMPRA N°022/DOM, DEL 27/2/2020); ID 2760-7-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-7-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.019.013 (Pre 359), del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coronel
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 642656
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ElMINERITO
Razón Social REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
R.U.T. 8.244.397-5
Sucursal ElMINERITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131502
Bloques de hormigón280UnidadSolerilla 100x20x6cmSolerilla 100x20x6cm $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
11111611
Grava88Metro CúbicoGravilla 1/2"Gravilla 1/2" $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.200 $ 1.663.200
11111701
Arena silícea84Metro CúbicoArena Limpia de RioArena Limpia de Rio $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.200 $ 571.200
73152004
Servicios de Rellenado de Polvo70Metro CúbicoPolvo RocaPolvo Roca $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.000 $ 686.000
Total Neto $ 3.382.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.656
TOTAL OC $ 4.025.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.