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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2760-48-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (SOLICITUD DE COMPRA N°022/DOM, DEL 27/2/2020); ID 2760-7-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2760-7-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2, CORONEL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coronel
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R.U.T. |
69.151.200-2 |
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Dirección de Facturación |
BANNEN 70, CORONEL |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
642656 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BANNEN 70, CORONEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ElMINERITO |
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Razón Social |
REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA
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R.U.T. |
8.244.397-5 |
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Sucursal |
ElMINERITO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30131502
| Bloques de hormigón | 280 | Unidad | Solerilla 100x20x6cm | Solerilla 100x20x6cm |
$ 1.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.000
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$ 462.000
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11111611
| Grava | 88 | Metro Cúbico | Gravilla 1/2" | Gravilla 1/2" |
$ 18.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.663.200
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$ 1.663.200
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11111701
| Arena silícea | 84 | Metro Cúbico | Arena Limpia de Rio | Arena Limpia de Rio |
$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 571.200
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$ 571.200
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73152004
| Servicios de Rellenado de Polvo | 70 | Metro Cúbico | Polvo Roca | Polvo Roca |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 686.000
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$ 686.000
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Total Neto
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$ 3.382.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 642.656
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$ 4.025.056
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.