Orden de Compra. Nº2760-59-SE25 "CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PERSONAL PROYECTOS PMU; ID 2760-42-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2760-59-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS PERSONAL PROYECTOS PMU; ID 2760-42-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2760-42-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Unidad de Compra BANNEN 70, CORONEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.017, PMU-ABSORCIÓN MANO DE OBRA del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL
R.U.T. 69.151.200-2
Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL
Comuna Coronel
Impuesto 25344489,69
Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas1GlobalAdquisición de Materiales y Elementos de Protección Personal, de acuerdo a cantidades y detalles indicados en listado adjunto.Adquisición de Materiales y Elementos de Protección Personal, de acuerdo a cantidades y detalles indicados en listado adjunto. $ 133.392.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.392.051 $ 133.392.051
Total Neto $ 133.392.051
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.344.490
TOTAL OC $ 158.736.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.