Orden de Compra. Nº2762-1016-SE18 "SERVICIO MANTENCION EQUIPOS ALTA COMPLEJIDAD julio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1016-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION EQUIPOS ALTA COMPLEJIDAD julio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-66-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-532 del sistema 2206006.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 339910
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NewLab
Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA E.I.R.L.
R.U.T. 76.443.751-9
Sucursal NewLab
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables1UnidadBATERÍA NiMh 12V/300mAh para desfibrilador Nihon Kohden TEC 5521/31/ cambio en equipo de carlos pinto fierro en atención a lo solicitado por Joselyn Gatica Enfermera de calidad. Adquirida en mantencion mes de julio 2018BATERÍA NiMh 12V/300mAh para desfibrilador Nihon Kohden TEC 5521/31/ cambio en equipo de carlos pinto fierro en atención a lo solicitado por Joselyn Gatica Enfermera de calidad. Adquirida en mantencion mes de julio 2018 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION DE EQUIPOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD, MES DE JULIO 2018MANTENCION DE EQUIPOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD DE LOS CENTROS DE SALUD, MES DE JUNIO 2018 $ 1.629.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.629.000 $ 1.629.000
Total Neto $ 1.789.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.910
TOTAL OC $ 2.128.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.