Orden de Compra. Nº
2762-104-SE21
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ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-104-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-16/2021 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
33784,85
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 4'' HELA
BROCHA 4'' HELA
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
23131507
Tela para lijar
5
Unidad
LIJA MADERA 100
LIJA MADERA 100
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
23131507
Tela para lijar
5
Unidad
LIJA MADERA 60
LIJA MADERA 60
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO HELA
RODILLO HELA
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 3'' HELA
BROCHA 3'' HELA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA BLANCO
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 50.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.504
$ 50.504
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA DAMASCO LIGHT
ESMALTE AL AGUA DAMASCO LIGHT
$ 50.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.504
$ 50.504
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
ESMALTE AL AGUA AZUL PACÍFICO
ESMALTE AL AGUA AZUL PACÍFICO
$ 50.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.504
$ 50.504
31201602
Pastas
1
Galón
PASTA MURO 6KG.
PASTA MURO 6KG.
$ 4.455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.455
$ 4.455
30111701
Enlucido de yeso
5
kilogramo
YESO
YESO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 177.815
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.785
TOTAL OC
$ 211.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.