Orden de Compra. Nº2762-104-SE21 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-104-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-16/2021 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 33784,85
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE PORTALSOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4'' HELABROCHA 4'' HELA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
23131507
Tela para lijar5UnidadLIJA MADERA 100LIJA MADERA 100 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
23131507
Tela para lijar5UnidadLIJA MADERA 60LIJA MADERA 60 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO HELARODILLO HELA $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3'' HELABROCHA 3'' HELA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCOESMALTE AL AGUA BLANCO $ 50.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.504 $ 50.504
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA DAMASCO LIGHTESMALTE AL AGUA DAMASCO LIGHT $ 50.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.504 $ 50.504
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA AZUL PACÍFICOESMALTE AL AGUA AZUL PACÍFICO $ 50.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.504 $ 50.504
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO 6KG.PASTA MURO 6KG. $ 4.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455 $ 4.455
30111701
Enlucido de yeso5kilogramoYESOYESO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 177.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.785
TOTAL OC $ 211.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.