Orden de Compra. Nº2762-1040-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-56-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1040-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-56-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-56-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 71599,41
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR OC MEDIANTE EL PORTAL
Solo se cancelaran las facturas cuya OC se encuentre aceptada en el ortal chilecompra 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANILEC
Razón Social MANILEC EIRL
R.U.T. 76.326.207-3
Sucursal MANILEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121518
Kits de cámara1UnidadKIT CÁMARAS DE SEGURIDAD 16 CANALES 8 CÁMARAS CON CONEXIÓN A INTERNET KIT 16 CANALES LUMIBOX, 8 CAMARAS 600 TVL 3,6mm, CABLES CONEXION 12 VOLTS Y VIDEO INCORPORADO, FUENTES DE PODER Y ACCESORIOS. NO CONSIDERA DISCO DURO. $ 376.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.839 $ 376.839
Total Neto $ 376.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.599
TOTAL OC $ 448.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.