|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2762-110-CM26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 2762-110-CM26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
|
|
R.U.T. |
69.151.202-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
|
|
R.U.T. |
69.151.202-9 |
|
Dirección de Facturación |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
69084 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
|
Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
|
|
R.U.T. |
91.806.000-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DEL BIOBÍO | 1200 | | (4510616) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DEL BIOBÍO | (4510616) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DEL BIOBÍO ; Región del Biobío ; Coronel; LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
$ 303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 363.600
|
$ 363.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 363.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.084
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 432.684
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.