Orden de Compra. Nº
2762-1110-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-15-LQ22
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1110-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-15-LQ22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-15-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-525 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
16143,92
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
1500
Unidad
Aguja desechable 21G x 1.50
761016 AGUJA MUNCARE HIPODERMICA 21GX1-12 LP YANGZHOU MEDLINE, AGUJA EMPAQUE 100 UNIDADES POR CAJA -VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2024- SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia
400
Unidad
Hoja para bisturí, medida N° 10
718153 HOJA BISTURI N 10100 PARAMOUNT PARAMOUNT, BISTURI -VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2024- SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 19.984
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia
400
Unidad
Hojas para bisturí, medida N° 15
834030 HOJA BISTURI N 15 100, CAJA X 100, CHANNELMED, BISTURI -VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2024- SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 19.992
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia
400
Unidad
Hojas para bisturí, medida N° 20
718156 HOJA BISTURI N 20100 PARAMOUNT PARAMOUNT, BISTURI -VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2024- SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 19.992
41104112
Contenedores de recogida de orina
100
Unidad
Bolsa recolector orina pediátrica 10ml, para examen
834071 RECOLECTOR ORINA PED 100ML CHANNELMED, COLECTOR, RECOLECTOR EMPAQUE 100 UNIDADES EN PAQUETE -VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2024- SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA HABIL EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000.
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
Total Neto
$ 84.968
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.144
TOTAL OC
$ 101.112
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.