Orden de Compra. Nº2762-1125-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-843-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1125-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-843-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05/831 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 173375
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA:SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ISA
Razón Social COMERCIALIZADORA ISA SPA
R.U.T. 77.660.321-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ISA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111503
Tierra de hoja50SacoTIERRA DE HOJAS DE 40 LTS. REFORZADA ADJUNTAR IMAGEN  $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.500 $ 402.500
11111503
Tierra de hoja6UnidadJARDINERA CON ENRREJADO DOBLE DE MADERA DE 30 CM DE DIAMETRO DE BOCA/ 1.6 DIAMETRO DE BASE / ALTURA POR ANCHO POR LARGO 17M X 45CM X 1.6M. ADJUNTAR IMAGEN   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
Total Neto $ 912.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.375
TOTAL OC $ 1.085.875


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.749.016-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.