Orden de Compra. Nº2762-1297-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-953-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1297-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-953-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05/973 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 46740
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2025
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA:
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor timevent
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIMEVENT LIMITADA
R.U.T. 76.338.113-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal timevent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio12UnidadPLATO DE GREDA DE 17CM ADJUNTAR IMAGEN.-   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio2UnidadOLLA DE GREDA DE 8 LITROS CON ASAS ADJUNTAR IMAGEN   $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio4UnidadJARRO DE GREDA 2 LITROS CON MANILLA , ADJUNTAR IMAGEN   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio3Pack6 VASOS DE GREDA DE 150ML- ADJUNTAR IMAGEN   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio2UnidadBANDEJA DE GREDA RECTANGULAR CON ASAS - ADJUNTAR IMAGEN   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 246.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.740
TOTAL OC $ 292.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.