Orden de Compra. Nº
2762-1325-SE20
"
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1325-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-273/2020 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
208781,215
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SE PAGARÁN ORDENES DE COMPRA ACEPTADA EN EL PORTAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201602
Pastas
1
Tineta
PASTA MURO F15
PASTA MURO F15
$ 13.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.865
$ 13.865
30111701
Enlucido de yeso
1
Saco
YESO
YESO
$ 5.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.841
$ 5.841
30111701
Enlucido de yeso
10
kilogramo
FRAGUE BLANCO
FRAGUE BLANCO
$ 1.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.780
$ 11.780
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 4''
BROCHA 4''
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 2 1/2'' HELA
BROCHA 2 1/2'' HELA
$ 2.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.656
$ 10.656
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
11121610
Maderas duras
25
Unidad
PIEZAS 2X3X3.20
PIEZAS 2X3X3.20
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.525
$ 52.525
31201517
Cinta para empaquetar
2
Unidad
HUINCHA AMERICANA
HUINCHA AMERICANA
$ 923,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.846
$ 1.846
30161906
Moldeado
20
Unidad
RODONES
RODONES
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.820
$ 16.820
31161503
Clavo-tornillo
10
kilogramo
CLAVOS 4''
CLAVOS 4''
$ 1.178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.780
$ 11.780
31161503
Clavo-tornillo
5
kilogramo
CLAVOS 2 1/2''
CLAVOS 2 1/2''
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
31161503
Clavo-tornillo
1000
Unidad
DRYWALL 1''
DRYWALL 1''
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida
60
Plancha
INTERNIT 6MM.
INTERNIT 6MM.
$ 13.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 796.740
$ 796.740
11121610
Maderas duras
60
Unidad
PIEZAS 1X3X3,20
PIEZAS 1X3X3,20
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.000
$ 111.000
31161503
Clavo-tornillo
500
Unidad
CLAVO TARUGO 2''
CLAVO TARUGO 2''
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
Total Neto
$ 1.098.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 208.781
TOTAL OC
$ 1.307.629
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.