Orden de Compra. Nº2762-1325-SE20 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1325-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-273/2020 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 208781,215
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTALSE PAGARÁN ORDENES DE COMPRA ACEPTADA EN EL PORTAL.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1TinetaPASTA MURO F15PASTA MURO F15 $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865
30111701
Enlucido de yeso1SacoYESOYESO $ 5.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.841 $ 5.841
30111701
Enlucido de yeso10kilogramoFRAGUE BLANCOFRAGUE BLANCO $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 4''BROCHA 4'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 2 1/2'' HELABROCHA 2 1/2'' HELA $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.656 $ 10.656
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
11121610
Maderas duras25UnidadPIEZAS 2X3X3.20PIEZAS 2X3X3.20 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.525
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadHUINCHA AMERICANAHUINCHA AMERICANA $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.846 $ 1.846
30161906
Moldeado20UnidadRODONESRODONES $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.820 $ 16.820
31161503
Clavo-tornillo10kilogramoCLAVOS 4''CLAVOS 4'' $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
31161503
Clavo-tornillo5kilogramoCLAVOS 2 1/2''CLAVOS 2 1/2'' $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
31161503
Clavo-tornillo1000UnidadDRYWALL 1''DRYWALL 1'' $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida60PlanchaINTERNIT 6MM.INTERNIT 6MM. $ 13.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.740 $ 796.740
11121610
Maderas duras60UnidadPIEZAS 1X3X3,20PIEZAS 1X3X3,20 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
31161503
Clavo-tornillo500UnidadCLAVO TARUGO 2''CLAVO TARUGO 2'' $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 1.098.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.781
TOTAL OC $ 1.307.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.