Orden de Compra. Nº
2762-1340-SE16
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INSUMOS DE ASEO SAPU MEDICO LAGUNILLAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1340-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO SAPU MEDICO LAGUNILLAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-142-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
81101,12
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-10-2016
Título
Descripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad no definida
LIMPIADOR VIM LIQUIDO 500 CC.
LIMPIADOR VIM LIQUIDO 500 CC.
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.240
$ 24.240
47121802
Removedores
24
Unidad
CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO, BLEM
CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO, BLEM
$ 1.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.640
$ 38.640
47131502
Paños de limpieza
24
Unidad
PAÑO VIRUTEX AMARILLO PARA SACUDIR
PAÑO VIRUTEX AMARILLO PARA SACUDIR
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
47131618
Mopas húmedas
50
Unidad
TRAPEROS CON OJAL DE 50 X 50 CM - ORIFICIO AL CENTRO
TRAPEROS CON OJAL DE 50 X 50 CM - ORIFICIO AL CENTRO
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.650
$ 41.650
47131810
Productos para lavar platos
8
Unidad
LAVALOZAS QUIX 500 ML.
LAVALOZAS QUIX 500 ML.
$ 1.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.232
$ 9.232
47131816
Desodorantes
24
Unidad
DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOFORM, 340 GRS.
DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOFORM, 340 GRS.
$ 1.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.592
$ 38.592
53131608
Jabones
8
Unidad
JABÓN LIQUIDO BALLERINA 1 LT.
JABÓN LIQUIDO BALLERINA 1 LT.
$ 1.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.768
$ 8.768
10191509
Insecticidas
24
Unidad
INSECTICIDA RAID TODO INSECTO, 360 CC.
INSECTICIDA RAID TODO INSECTO, 360 CC.
$ 2.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.624
$ 57.624
24111503
Bolsas de plástico
50
Paquete
BOLSAS DE BASURA, 70 X 90 CM, 10 UNIDADES
BOLSAS DE BASURA, 70 X 90 CM, 10 UNIDADES
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
24111503
Bolsas de plástico
100
Paquete
BOLSAS DE BASURA, 50 X 70 CM, 10 UNIDADES
BOLSAS DE BASURA, 50 X 70 CM, 10 UNIDADES
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.100
$ 36.100
24111503
Bolsas de plástico
100
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110
BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.200
$ 85.200
14111703
Toallas de papel
20
Rollo
TOALLA DE PAPEL CLASICA NOVA CLASICA, 12,5 MTS.
TOALLA DE PAPEL CLASICA NOVA CLASICA, 12,5 MTS.
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
14111704
Papel higiénico
60
Rollo
PAPEL HIGIENICO CONFORT, 50 MTS.
PAPEL HIGIENICO CONFORT, 50 MTS.
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.620
$ 19.620
12191501
Solventes aromáticos
24
Frasco
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY (VAINILLA, FRESAS CON CREMA)
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY (VAINILLA, FRESAS CON CREMA)
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.440
$ 25.440
Total Neto
$ 426.848
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.101
TOTAL OC
$ 507.949
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.