Orden de Compra. Nº
2762-1347-SE14
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SUMINISTRO COFFE BREAK
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1347-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
208479,21
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Aceptar orden de compra para cancelación
Só
lo se cancelarán las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sano Y Natural
Razón Social
MAURICIO FERNANDO GUERRERO MOLINA
R.U.T.
16.755.092-4
Sucursal
Sano Y Natural
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio
318
Unidad
Servicio de coffe break, durante el mes de Octubre 2014, por asistencia a cursos de capacitación los días : 02, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 21, 22, 23, 24 y 27, según detalle adjunto
Servicio de coffe break, durante el mes de Octubre 2014, por asistencia a cursos de capacitación los días : 02, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 21, 22, 23, 24 y 27, según detalle adjunto
$ 3.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.097.418
$ 1.097.259
Total Neto
$ 1.097.259
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 208.479
TOTAL OC
$ 1.305.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.