Orden de Compra. Nº2762-1347-SE14 "SUMINISTRO COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1347-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-12-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 208479,21
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Aceptar orden de compra para cancelación

lo se cancelarán las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sano Y Natural
Razón Social MAURICIO FERNANDO GUERRERO MOLINA
R.U.T. 16.755.092-4
Sucursal Sano Y Natural
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio318UnidadServicio de coffe break, durante el mes de Octubre 2014, por asistencia a cursos de capacitación los días : 02, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 21, 22, 23, 24 y 27, según detalle adjuntoServicio de coffe break, durante el mes de Octubre 2014, por asistencia a cursos de capacitación los días : 02, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 21, 22, 23, 24 y 27, según detalle adjunto $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.418 $ 1.097.259
Total Neto $ 1.097.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.479
TOTAL OC $ 1.305.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.