Orden de Compra. Nº2762-1391-SE15 "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1391-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-141-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 276742,98
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PAGO FACTURA SE CANCELARA FACTURA CUANDO OCC SEA ACEPTADA POR PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta15CajaLÁPIZ PASTA AZULLÁPIZ PASTA AZUL $ 5.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.230 $ 79.230
44121701
Lápiz pasta16CajaLÁPIZ PASTA NEGROLÁPIZ PASTA NEGRO $ 5.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.512 $ 84.512
44111506
Taco calendario100UnidadTACO CALENDARIOTACO CALENDARIO $ 1.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
44122001
Archivadores de fichas300UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHOARCHIVADOR LOMO ANCHO $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.700 $ 194.700
14111506
Papel para impresora del ordenador250ResmaRESMA TAMAÑO OFICIORESMA TAMAÑO OFICIO $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.500 $ 591.500
14111506
Papel para impresora del ordenador200ResmaRESMA TAMAÑO CARTARESMA TAMAÑO CARTA $ 2.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.000 $ 401.000
Total Neto $ 1.456.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 276.743
TOTAL OC $ 1.733.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.