Orden de Compra. Nº2762-1401-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1401-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-57-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-547/2019 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 139663,812563
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2019
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE PORTALSOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo400UnidadTARUGO 6MMTARUGO 6MM $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.361
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTORNILLO LENTEJA PUNTA BROCA 1 1/4''TORNILLO LENTEJA PUNTA BROCA 1 1/4'' $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31201606
Calafateos2UnidadSILICONA TRANSPARENTESILICONA TRANSPARENTE $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
11121611
Tablero de partículas1UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 18MMTERCIADO ESTRUCTURAL 18MM $ 19.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.034 $ 19.034
11121611
Tablero de partículas1UnidadMELAMINA LINGUE 1.52X2.44X18MMMELAMINA LINGUE 1.52X2.44X18MM $ 42.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.269 $ 42.269
44122106
Chinches y tachuelas100UnidadCHINCHE TAPICEROCHINCHE TAPICERO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840
13102013
Policarbonato (PC)3UnidadPOLICARBONATO LISO 8MM 1.05X2.90POLICARBONATO LISO 8MM 1.05X2.90 $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.327 $ 69.328
30161710
Suelos laminados16UnidadPISO LAMINADO 121X14,2CM 2.58M2 CAFE HOLZTEKPISO LAMINADO 121X14,2CM 2.58M2 CAFE HOLZTEK $ 35.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.440 $ 573.445
31161503
Clavo-tornillo400UnidadAUTOPERFORANTE PUNTA FINA 1 1/2'' AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 1 1/2'' $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.824
30161906
Moldeado20Metro LinealTAPACANTO LINGUE C/PEGAMENTOTAPACANTO LINGUE C/PEGAMENTO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 735.073
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.664
TOTAL OC $ 874.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.