Orden de Compra. Nº
2762-1401-SE19
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ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1401-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-57-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-547/2019 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
139663,812563
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-12-2019
Título
Descripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
400
Unidad
TARUGO 6MM
TARUGO 6MM
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.361
31161503
Clavo-tornillo
200
Unidad
TORNILLO LENTEJA PUNTA BROCA 1 1/4''
TORNILLO LENTEJA PUNTA BROCA 1 1/4''
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
31201606
Calafateos
2
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE
SILICONA TRANSPARENTE
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
$ 19.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.034
$ 19.034
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad
MELAMINA LINGUE 1.52X2.44X18MM
MELAMINA LINGUE 1.52X2.44X18MM
$ 42.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.269
$ 42.269
44122106
Chinches y tachuelas
100
Unidad
CHINCHE TAPICERO
CHINCHE TAPICERO
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 840
13102013
Policarbonato (PC)
3
Unidad
POLICARBONATO LISO 8MM 1.05X2.90
POLICARBONATO LISO 8MM 1.05X2.90
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.327
$ 69.328
30161710
Suelos laminados
16
Unidad
PISO LAMINADO 121X14,2CM 2.58M2 CAFE HOLZTEK
PISO LAMINADO 121X14,2CM 2.58M2 CAFE HOLZTEK
$ 35.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 573.440
$ 573.445
31161503
Clavo-tornillo
400
Unidad
AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 1 1/2''
AUTOPERFORANTE PUNTA FINA 1 1/2''
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.824
30161906
Moldeado
20
Metro Lineal
TAPACANTO LINGUE C/PEGAMENTO
TAPACANTO LINGUE C/PEGAMENTO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
Total Neto
$ 735.073
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.664
TOTAL OC
$ 874.737
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.