Orden de Compra. Nº2762-1423-SE13 "SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1423-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2013
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-255-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 259605,941172
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Aceptar o/c mediante el portal

lo se cancelaran las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Sandoval Gomez
Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.676.302-3
Sucursal Alejandro Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1UnidadSUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y OTROS PARA CENTROS DE SALUD, SEGUN LISTADO ADJUNTO.SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y OTROS PARA CENTROS DE SALUD, SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 1.366.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.347 $ 1.366.347
Total Neto $ 1.366.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.606
TOTAL OC $ 1.625.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.