Orden de Compra. Nº2762-147-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-84-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-147-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-84-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-116/2026 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 1037400
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL MERCADOPUBLICO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISERVISUR
Razón Social MULTISERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 77.747.165-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISERVISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101602
ampolletas médicas9UnidadAMPOLLETA LAMPARA SILLON DENTAL, REPUESTO CONTINGENCIA  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios3UnidadServicio de mantenciones preventivas y reparativas de 23 clínicas dentales fijas y 4 equipos portátiles adjuntas en EETT. Servicio cada dos meses.  $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100.000 $ 5.100.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas9UnidadLLAVE/VALVULA DE PASO RAPIDO 1/2, CON INSTALACIÓN EN SILLONES DENTALES  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 5.460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.400
TOTAL OC $ 6.497.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.