Orden de Compra. Nº2762-1490-SE16 "ARTICULOS DE OFICINA - CESFAM CARLOS PINTO FIERRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1490-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA - CESFAM CARLOS PINTO FIERRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-141-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 11387,46
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2016
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL

SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera9CajaLÁPIZ GRAFITO CJ. X 12 UDS.LÁPIZ GRAFITO CJ. X 12 UDS. $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724 $ 5.724
44121708
Marcadores5CajaLAPIZ DESTACADOR CJS. X 12 UNIDADES COLOR AMARILLOLÁPIZ DESTACADOR CJS. X 12 UNIDADES COLOR AMARILLO $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadBARRA DE SILICONABARRA DE SILICONA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
27112904
Pistola de resina5UnidadPISTOLA PARA SILICONAPISTOLA PARA SILICONA $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050
52151706
Palillos50PaqueteBROCHETAS DE 25 CM.BROCHETAS DE 25 CM. $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
60121535
Goma de borrar100RolloGOMA DE BORRAR MAPEDGOMA DE BORRAR MAPED $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 59.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.387
TOTAL OC $ 71.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.