Orden de Compra. Nº2762-1510-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1110-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1510-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1110-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 203490
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2025
TítuloDescripción
Se solicita 2 facturas con el siguiente detalle:De acuerdo a lo solicitado en la descripción de la C.A., se solicitan 2 facturas de acuerdo al siguiente detalle:


CONVENIO SAPU LAGUNILLAS

Cant.

INSUMO

VALOR

Total neto

Total c/IVA

 

600

ALCOHOL AL 70% FRASCO 250CC

 $ 1.180

 $ 708.000

 $ 842.520

 

 $ 842.520

 

CONVENIO SAPU VERANO

Cant.

INSUMO

VALOR

Total neto

Total c/IVA

 

100

ALCOHOL AL 70% FRASCO 250CC

 $ 1.180

 $ 118.000

 $ 140.420

 

100

ALCOHOL AL 70% FRASCO 1000cc

 $ 2.450

 $ 245.000

 $ 291.550

 

$ 431.970

 





5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AlphaCom
Razón Social COMERCIALIZADORA ALPHA SPA
R.U.T. 76.935.636-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AlphaCom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona700FrascoALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% FRASCO 250CC, CON TAPA FLIP TOPALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% FRASCO 250CC, CON TAPA FLIP TOP $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.000 $ 826.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona100FrascoALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% FRASCO 1000CC, CON TAPA FLIP TOPALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% FRASCO 1000CC, CON TAPA FLIP TOP $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 1.071.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.490
TOTAL OC $ 1.274.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.