Orden de Compra. Nº2762-1513-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1185-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1513-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1185-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-978/2905001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489,LAGUNILLAS
Comuna Coronel
Impuesto 142225,07
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489,LAGUNILLAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2024
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTALACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS R&A
Razón Social RENE ANTONIO ASTETE JARA
R.U.T. 13.509.581-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS R&A
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadEQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO INFINITY, VERTER R32 DE 18.000 BTU, 220V CON SU U.E GES18ECO-INV-R32, MARCA ANWO SIMILAR TECNICO, SE DEBE INSTALAR EN SOME CESFAM YOBILO, ARCHIVO Y GES, PRODUCTO CON GARANTIA.  $ 638.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.553 $ 638.553
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadTRASLADO CON INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO MODELO N2ASM-12MDS, GAS R-410 12.000 BTU MARCA KENDAL. EL EQUIPO DEBE TRASLADARSE DESDE SOME ARCHIVO HACEA SOME VENTANILLA, DENTRO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MISMO ESTABLECIMIENTO SOME CESFAM YOBILO.  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 748.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.225
TOTAL OC $ 890.778


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.206.761-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.170.698-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.509.581-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.880.482-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.514.931-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.