Orden de Compra. Nº2762-1576-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1215-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1576-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1215-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-977 del sistema SCM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 96444
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA:
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA DEPARTAMENTAL
Razón Social FELIPE RAFAEL BLANCO ROEPKE
R.U.T. 15.382.368-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABASTECEDORA DEPARTAMENTAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas400UnidadPILAS AA DURACELL O SUPERIOR ADJUNTAR FOTOGRAFIAS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
26111702
Pilas alcalinas150UnidadPILAS AAA DURACELL O SUPERIOR ADJUNTAR FOTOGRAFIAS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
26111702
Pilas alcalinas2UnidadCINTA SOLID COLOR YMCKO 250 ADJUNTAR FOTOGRAFIAS   $ 88.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600
Total Neto $ 507.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.444
TOTAL OC $ 604.044


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.438.196-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 18.406.046-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.363.996-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 15.382.368-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.855.963-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.855.963-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.