Orden de Compra. Nº2762-16-SE16 "SUMINISTRO MATERIAL ASEO CECOSF LAGUNILLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-16-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL ASEO CECOSF LAGUNILLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-142-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 24512,09
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2016
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL

lo se cancelarán las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadPAPEL HIGENICOPAPEL HIGENICO $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350 $ 16.350
47121802
Removedores24UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO 900 CC.CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO 900 CC. $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA AMARILLA BONOBRILESPONJA AMARILLA BONOBRIL $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCEPILLO LIMPIADOR BAÑOCEPILLO LIMPIADOR BAÑO $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.536
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPERO CON OJAL 50X50TRAPERO CON OJAL 50X50 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAYDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
53131635
Hisopo1UnidadHISOPO CON MANGOHISOPO CON MANGO $ 1.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837 $ 1.837
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLAVALOZAS QUIX 500 MLLAVALOZAS QUIX 500 ML $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.924 $ 6.924
14111703
Toallas de papel24RolloTOALLA DE PAPEL DESECHABLE NOVA TOALLA DE PAPEL DESECHABLE NOVA $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.224 $ 10.224
Total Neto $ 129.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.512
TOTAL OC $ 153.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.