Orden de Compra. Nº2762-1753-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-15-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1753-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-15-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-15-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-906/2023 - 2204005001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
Comuna Coronel
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2023
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL 
CONTACTO PAGO PROVEEDORES

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o int2000UnidadBajada de suero macrogotas 1ml punta luer lock con válvula control de aire082-04755 BS175A BAJADA DE SUERO MACROGOTAS SMARTMED BOLX25 PRECIO OFERTADO UNIDAD. VENTA EN BOLSA DE 25 UND. FECHA VENCIMIENTO 2027-05 $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos10000UnidadBajalengua desechable de madera, no estéril522-04123 BAJA LENGUA MADERA CJAX100 PRECIO OFERTADO UNIDAD. VENTA EN CAJA DE 100 UND. FECHA VENCIMIENTO 2024-10 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.