Orden de Compra. Nº2762-1782-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-8-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1782-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-8-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-891/2023 - 2204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
Comuna Coronel
Impuesto 142743,2
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2023
TítuloDescripción
CONTACTO PAGO PROVEEDORES

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neus Computación
Razón Social NELSON ESTEBAN ULLOA SAEZ
R.U.T. 9.985.842-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Neus Computación
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103112
Cinta de tinta para impresora10UnidadCinta RBN, YMCO, ZXP 3 200 Img. (Impresora Zebra)Cinta Ribbon Zebra YMCKO impresora ZEBRA, ZXP Series 3 Original/ Color -200 Imágenes $ 69.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.980 $ 699.980
14111604
Tarjetas comerciales300UnidadTarjetaPVC, tipo credencial blancaTarjetas Credenciales Blanca Pvc Zebra, Tamaño: CR80, 8.6 cm x 5.4 cm , 86mm x 54mm, Grosor: 0.76mm $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
Total Neto $ 751.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.743
TOTAL OC $ 894.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.