Orden de Compra. Nº
2762-18-SE16
"
SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO CESFAM C.P.F.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-18-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-01-2016
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO CESFAM C.P.F.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-142-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
90744
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-01-2016
Título
Descripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL
Só
lo se cancelarán las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
LIMPIADOR CIF CREMA 750 GRS.
LIMPIADOR CIF CREMA 750 GRS.
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad
VIM LIQUIDO 500 ML
VIM LIQUIDO 500 ML
$ 1.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.000
$ 101.000
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CALUGAS DESODORIZANTES
CALUGAS DESODORIZANTES
$ 329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.450
$ 16.450
47131816
Desodorantes
50
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL, DIF. AROMAS
DESODORANTE AMBIENTAL, DIF. AROMAS
$ 1.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.000
$ 53.000
47131618
Mopas húmedas
150
Unidad
TRAPERO CON OJAL 50X50
TRAPERO CON OJAL 50X50
$ 833,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.950
$ 124.950
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA BASURA 50 X 70 PATE. X 10 UDS.
BOLSA BASURA 50 X 70 PATE. X 10 UDS.
$ 361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.050
$ 18.050
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA DE BASURA 70 X 90 PQTE. X 10 UDS.
BOLSA DE BASURA 70 X 90 PQTE. X 10 UDS.
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA BASURA 110 X 80 PATE. X 10 UDS.
BOLSA BASURA 110 X 80 PATE. X 10 UDS.
$ 852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.600
$ 42.600
46181504
Guantes protectores
200
Par
GUANTE DE ASEO AMARILLO TALLA S - M , 100 PAR DE C/U
GUANTE DE ASEO AMARILLO TALLA S - M , 100 PAR DE C/U
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.000
$ 77.000
Total Neto
$ 477.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.744
TOTAL OC
$ 568.344
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.