Orden de Compra. Nº2762-18-SE16 "SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO CESFAM C.P.F."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-18-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO CESFAM C.P.F.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-142-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 90744
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2016
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL

lo se cancelarán las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR CIF CREMA 750 GRS.LIMPIADOR CIF CREMA 750 GRS. $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadVIM LIQUIDO 500 MLVIM LIQUIDO 500 ML $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCALUGAS DESODORIZANTES CALUGAS DESODORIZANTES $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
47131816
Desodorantes50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL, DIF. AROMASDESODORANTE AMBIENTAL, DIF. AROMAS $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
47131618
Mopas húmedas150UnidadTRAPERO CON OJAL 50X50TRAPERO CON OJAL 50X50 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.950 $ 124.950
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA 50 X 70 PATE. X 10 UDS.BOLSA BASURA 50 X 70 PATE. X 10 UDS. $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.050 $ 18.050
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 PQTE. X 10 UDS.BOLSA DE BASURA 70 X 90 PQTE. X 10 UDS. $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA BASURA 110 X 80 PATE. X 10 UDS.BOLSA BASURA 110 X 80 PATE. X 10 UDS. $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
46181504
Guantes protectores200ParGUANTE DE ASEO AMARILLO TALLA S - M , 100 PAR DE C/UGUANTE DE ASEO AMARILLO TALLA S - M , 100 PAR DE C/U $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 477.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.744
TOTAL OC $ 568.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.