Orden de Compra. Nº
2762-1805-SE18
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ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-1805-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-57-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-962 del sistema 2204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
5490,501858
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
UNION AMERICANA PVC PEGAR 40MM.
UNION AMERICANA PVC PEGAR 40MM.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
UNION PVC 40
UNION PVC 40
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30111601
Cemento
1
Bolsa
CEMENTO MELON 25 KILOS
CEMENTO MELON 25 KILOS
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.185
$ 3.185
22101706
Cucharas de pala
1
Unidad
PALA LIOI PUNTA HUEVO
PALA LIOI PUNTA HUEVO
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Pote
VINILIT
VINILIT
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
23131507
Tela para lijar
2
Unidad
LIJA FIERRO N°80
LIJA FIERRO N°80
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
27111508
Sierras
2
Unidad
HOJA SIERRA SANFLEX
HOJA SIERRA SANFLEX
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
CAÑERÍA HIDRÁULICA TIRA 50MM.
CAÑERÍA HIDRÁULICA TIRA 50MM.
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
REDUCCIÓN BUJE CORTO 50 A 40
REDUCCIÓN BUJE CORTO 50 A 40
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
Total Neto
$ 28.897
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.491
TOTAL OC
$ 34.388
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.