Orden de Compra. Nº2762-1870-SE17 "SERVICIO DE MANTENCIÓN CLÍNICAS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-1870-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CLÍNICAS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-20-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2017
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTALLO SE CANCELARÁN LAS FACTURAS CUYA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello
Razón Social RIGOBERTO ARNOLDO FUICA CABELLO
R.U.T. 8.929.614-5
Sucursal Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION Y REPARACIÓN DE CLÍNICAS DENTALES DEL CESFAM CARLOS PINTO FIERRO, SEGÚN DETALLE ADJUNTOMANTENCION Y REPARACIÓN DE CLÍNICAS DENTALES DEL CESFAM CARLOS PINTO FIERRO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 285.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION Y REPARACIÓN DE CLÍNICAS DENTALES DEL CESFAM YOBILO, SEGÚN DETALLE ADJUNTOMANTENCION Y REPARACIÓN DE CLÍNICAS DENTALES DEL CESFAM YOBILO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.000 $ 365.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.