Orden de Compra. Nº
2762-22-SE16
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SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CESFAM LAGUNILLAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-22-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-01-2016
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CESFAM LAGUNILLAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-141-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
57956,27
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas
40
Unidad no definida
CAJA ARCHIVO RHEIN S/CLASS MULTIORDEN
$ 1.451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.040
$ 58.040
13111307
Espuma de goma
20
Unidad no definida
GOMA EVA SET HANDX10 20X30 C/SURT. 1044
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.380
$ 10.380
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
BLOCK ARTECOLOR LUSTRE 20 PLG.1001.0931
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.720
$ 10.720
24111503
Bolsas de plástico
300
Unidad
FUNDA PLAST. ADIX OFICIO C/BORDE BLANCO
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS AA
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS AAA
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad
CINTA EMBALAJE USATAPE TRANSP.2"
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad
CINTA ENGOMADA ALITAPE 48MM X 40 MTS 2"
$ 905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.250
$ 45.250
44101707
Corcheteras
10
Unidad
CORCHETERA RAPID FM14 (B-7)META P/25 HJS
$ 2.306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.060
$ 23.060
44101707
Corcheteras
10
Unidad
PERFORADOR RAPID FMC 20 METAL P/20 HJS
$ 1.915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.150
$ 19.150
44101801
Calculadoras o accesorios
5
Unidad
CALCULADORA CASIO MX -12 12 DIGITOS
$ 3.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.545
$ 17.545
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERA ADIX-HAND ZIG-ZAG 16 CMS AXSC252
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
44121620
Dedo de goma
15
Unidad
DEDOS DE GOMA TECNIGOM ROJO N§ 12
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 930
$ 930
44121708
Marcadores
4
Unidad
CAJA DESTACADOR ISOFIT T/LAPIZ X12
$ 1.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.528
$ 6.528
44122001
Archivadores de fichas
50
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA LOMO ANCHO OFICIO
$ 674,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.700
$ 33.700
44122001
Archivadores de fichas
50
Unidad
SEPARADOR D'WILLIAM'S OFIC. 6 POS.COLOR
$ 237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
44122104
Clips para papel
40
Unidad
CLIPS TORRE N§ 1 P/REDONDA 33MM 11716
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.680
Total Neto
$ 305.033
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.956
TOTAL OC
$ 362.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.