Orden de Compra. Nº2762-22-SE16 "SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CESFAM LAGUNILLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-22-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA CESFAM LAGUNILLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-141-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 57956,27
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas40Unidad no definidaCAJA ARCHIVO RHEIN S/CLASS MULTIORDEN   $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.040 $ 58.040
13111307
Espuma de goma20Unidad no definidaGOMA EVA SET HANDX10 20X30 C/SURT. 1044   $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.380
14111525
Papel multiuso20UnidadBLOCK ARTECOLOR LUSTRE 20 PLG.1001.0931   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
24111503
Bolsas de plástico300UnidadFUNDA PLAST. ADIX OFICIO C/BORDE BLANCO   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS AA  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS AAA  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCINTA EMBALAJE USATAPE TRANSP.2"   $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadCINTA ENGOMADA ALITAPE 48MM X 40 MTS 2"   $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.250 $ 45.250
44101707
Corcheteras10UnidadCORCHETERA RAPID FM14 (B-7)META P/25 HJS   $ 2.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.060 $ 23.060
44101707
Corcheteras10UnidadPERFORADOR RAPID FMC 20 METAL P/20 HJS   $ 1.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150
44101801
Calculadoras o accesorios5UnidadCALCULADORA CASIO MX -12 12 DIGITOS   $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.545 $ 17.545
44121618
Tijeras20UnidadTIJERA ADIX-HAND ZIG-ZAG 16 CMS AXSC252   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44121620
Dedo de goma15UnidadDEDOS DE GOMA TECNIGOM ROJO N§ 12   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
44121708
Marcadores4UnidadCAJA DESTACADOR ISOFIT T/LAPIZ X12   $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
44122001
Archivadores de fichas50UnidadARCHIVADORES PALANCA LOMO ANCHO OFICIO   $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.700 $ 33.700
44122001
Archivadores de fichas50UnidadSEPARADOR D'WILLIAM'S OFIC. 6 POS.COLOR   $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
44122104
Clips para papel40UnidadCLIPS TORRE N§ 1 P/REDONDA 33MM 11716   $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
Total Neto $ 305.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.956
TOTAL OC $ 362.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.