Orden de Compra. Nº2762-220-SE16 "ADQUISICION INSUMOS ASEO CESFAM YOBILO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-220-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ASEO CESFAM YOBILO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-142-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 75924
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2016
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTALLO SE CANCELARÁN LAS FACTURAS CUYA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPERO CON OJAL 50X50TRAPERO CON OJAL 50X50 $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO ASEO NARANJOPAÑO ASEO NARANJO $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
12161902
Detergentes surfactantes80UnidadLIMPIADOR VIM LIQUIDO 500 CCLIMPIADOR VIM LIQUIDO 500 CC $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800
47121701
Bolsas de basura150UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70, PAQUETE DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 50 X 70, PAQUETE DE 10 UNIDADES $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.150 $ 54.150
47121701
Bolsas de basura150UnidadBOLSA DE BASURA 70 X 90, PAQUETE DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 70 X 90, PAQUETE DE 10 UNIDADES $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.050 $ 85.050
47121701
Bolsas de basura150UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110, PAQUETE DE 10 UNIDADESBOLSA DE BASURA 80 X 110, PAQUETE DE 10 UNIDADES $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
Total Neto $ 399.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.924
TOTAL OC $ 475.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.