Orden de Compra. Nº
2762-226-SE22
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-226-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-80/2022 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
69270,2
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR CARLOS
Razón Social
COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL.
R.U.T.
76.890.334-4
Sucursal
HECTOR CARLOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
HIDRORREPELENTE FIBROCEMENTO CAOBA
HIDRORREPELENTE FIBROCEMENTO CAOBA
$ 20.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.268
$ 62.268
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
BARNIZ MARINO BASE AGUA MAPLE
BARNIZ MARINO BASE AGUA MAPLE
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.496
$ 39.496
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO
ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO
$ 40.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.756
$ 40.756
27111507
Cortadores de metal
1
Unidad
DISCO CORTE 40 DIENTES
DISCO CORTE 40 DIENTES
$ 4.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.873
$ 4.873
31201613
Adhesivo re-usable
2
Unidad
CADINA 25KG.
CADINA 25KG.
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
30161906
Moldeado
15
Unidad
PILASTRAS 1/2X3X3,20MTS.
PILASTRAS 1/2X3X3,20MTS.
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.255
$ 30.255
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLOS CHIPORRO 5'' HELA
RODILLOS CHIPORRO 5'' HELA
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
31201613
Adhesivo re-usable
5
Unidad
SIKAFLEX
SIKAFLEX
$ 10.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.210
$ 50.210
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA LOMBARDY
ESMALTE AL AGUA LOMBARDY
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.218
$ 46.218
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA BLANCO
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 23.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.218
$ 46.218
27111507
Cortadores de metal
2
Unidad
DISCO CORTE 7 1/2 X 65 DIENTES
DISCO CORTE 7 1/2 X 65 DIENTES
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.252
$ 10.252
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Metro Cuadrado
CERAMICA 30X30CMS GRIS ANTIDESLIZANTE
CERAMICA 30X30CMS GRIS ANTIDESLIZANTE
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
Total Neto
$ 364.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.270
TOTAL OC
$ 433.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.