Orden de Compra. Nº2762-226-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-226-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-80/2022 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 69270,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR CARLOS
Razón Social COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL.
R.U.T. 76.890.334-4
Sucursal HECTOR CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas3GalónHIDRORREPELENTE FIBROCEMENTO CAOBAHIDRORREPELENTE FIBROCEMENTO CAOBA $ 20.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.268 $ 62.268
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZ MARINO BASE AGUA MAPLEBARNIZ MARINO BASE AGUA MAPLE $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadESMALTE ANTICORROSIVO NEGROESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.756 $ 40.756
27111507
Cortadores de metal1UnidadDISCO CORTE 40 DIENTESDISCO CORTE 40 DIENTES $ 4.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873 $ 4.873
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadCADINA 25KG.CADINA 25KG. $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
30161906
Moldeado15UnidadPILASTRAS 1/2X3X3,20MTS.PILASTRAS 1/2X3X3,20MTS. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.255 $ 30.255
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS CHIPORRO 5'' HELARODILLOS CHIPORRO 5'' HELA $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
31201613
Adhesivo re-usable5UnidadSIKAFLEXSIKAFLEX $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.210 $ 50.210
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AL AGUA LOMBARDYESMALTE AL AGUA LOMBARDY $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadESMALTE AL AGUA BLANCOESMALTE AL AGUA BLANCO $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
27111507
Cortadores de metal2UnidadDISCO CORTE 7 1/2 X 65 DIENTESDISCO CORTE 7 1/2 X 65 DIENTES $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2Metro CuadradoCERAMICA 30X30CMS GRIS ANTIDESLIZANTECERAMICA 30X30CMS GRIS ANTIDESLIZANTE $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
Total Neto $ 364.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.270
TOTAL OC $ 433.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.