Orden de Compra. Nº2762-286-CM26 "Orden de Compra: 2762-286-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-286-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2762-286-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-237/2026 - 22.04.005.001 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 232200,9
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER AGENTE ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZACIÓN SINGLEBOND2 6 GR UNIDAD60 (2228160) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER AGENTE ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZACIÓN SINGLEBOND2 6 GR UNIDAD(2228160) ADHESIVO DE IMPRESIÓN DENTAL ADPER AGENTE ESMALTE DENTINA FOTOPOLIMERIZACIÓN SINGLEBOND2 6 GR UNIDAD ; Región del Biobío ; Coronel; Los Notros N° 1489, Lagunillas $ 20.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.020 $ 1.222.020
Total Neto $ 1.222.020
Descuento $ 0
Cargos $ 90
IVA  19  % $ 232.201
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.454.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.