Orden de Compra. Nº2762-305-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-305-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-155-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 602862,78
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Pago de FacturaSE CANCELARA FACTURA CUANDO OCC SEA ACEPTADA POR PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Sandoval Gomez
Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.676.302-3
Sucursal Alejandro Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151503
Cuerda de polipropileno20Metro LinealPLASTICOD POLIPROPILENO TRENZADO 8 MMPLASTICOD POLIPROPILENO TRENZADO 8 MM $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162801
Asideros o pomos1UnidadMANILLA PARA PUERTA PASILLOMANILLA PARA PUERTA PASILLO $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadMATERIAL ELECTRICOMATERIAL ELECTRICO $ 348.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.768 $ 348.768
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadMATERIALES ELECTRICOSMATERIALES ELECTRICOS $ 1.066.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.410 $ 1.066.410
39111804
Casquillos de lámparas5UnidadFOCOS CIRCULARES FIJOSFOCOS CIRCULARES FIJOS $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
39101601
ampolletas halógenas5UnidadAMPOLLETA PHILIPS 5 WAMPOLLETA PHILIPS 5 W $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
60123701
Cordón de macramé50UnidadCORDON DE 2 X0,75MMCORDON DE 2 X0,75MM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO $ 437.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.995 $ 437.995
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1Unidad no definidaMATERIALES DE CONSTRUCCION DE OFICINAMATERIALES DE CONSTRUCCION DE OFICINA $ 481.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.585 $ 481.585
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaMATERIALES ELÉCTRICOS PARA HABILITAR UN BOXMATERIALES ELÉCTRICOS PARA HABILITAR UN BOX $ 356.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.429 $ 356.429
24112101
Toneles3UnidadBIDON DE 20 LITROSBIDON DE 20 LITROS $ 66.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.995 $ 199.995
31201528
Cinta de montaje6UnidadCINTA DE AMARRE DE CARGACINTA DE AMARRE DE CARGA $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.940 $ 101.940
46182104
Esteras anti estáticas para el piso6UnidadLIMPIA PIES DE GOMALIMPIA PIES DE GOMA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
44121605
Dispensador de cinta6UnidadDISPENSADOR DE CINTADISPENSADOR DE CINTA $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
Total Neto $ 3.172.962
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 602.863
TOTAL OC $ 3.775.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.