Orden de Compra. Nº2762-345-SE16 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-345-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-142-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 44034,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2016
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTALLO SE CANCELARÁN LAS FACTURAS CUYA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos15UnidadDETERGENTE LIQUIDO, TIPO QUIX 500 ML (BODEGA DAS)DETERGENTE LIQUIDO, TIPO QUIX 500 ML ( BODEGA DAS) $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.310
47131618
Mopas húmedas150UnidadTRAPERO CON OJAL DE 50 X 50 CM (CARLOS PINTO)TRAPERO CON OJAL DE 50 X 50 CM (CARLOS PINTO) $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.950 $ 124.950
47131603
Esponjas100UnidadESPONJA BONOBRIL (CARLOS PINTO)ESPONJA BONOBRIL (CARLOS PINTO) $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables200Par100 PAR GUANTES ASEO AMARILLOS TALLA M Y 100 PAR GUANTES ASEO AMARILLOS TALLA S (CARLOS PINTO)100 PAR GUANTES ASEO AMARILLOS TALLA M Y 100 PAR GUANTES ASEO AMARILLOS TALLA S (CARLOS PINTO) $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
Total Neto $ 231.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.034
TOTAL OC $ 275.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.