Orden de Compra. Nº2762-399-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-399-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-186/2022 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 59227,37
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2022
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR CARLOS
Razón Social COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL.
R.U.T. 76.890.334-4
Sucursal HECTOR CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo50UnidadPERNOS ANCLAJE 1/2 X3 3/4 PERNOS ANCLAJE 1/2 X3 3/4 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27112801
Brocas2UnidadBROCAS CONCRETO N° 12 BROCAS CONCRETO N° 12 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
27112801
Brocas2UnidadBROCAS METAL N° 12 BROCAS METAL N° 12 $ 2.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.876 $ 4.876
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria6UnidadDISCO CORTE 4 1/2 DISCO CORTE 4 1/2 $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.786 $ 3.786
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria5UnidadLECTRODO 6011 3/32 LECTRODO 6011 3/32 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
20122205
Tubos múltiples de desviación8UnidadTUBULAR 30X20X2MM TUBULAR 30X20X2MM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
26121635
Rollos de cable5UnidadCONCERTINA ROLLO 10 MTS CONCERTINA ROLLO 10 MTS $ 28.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.650 $ 142.650
Total Neto $ 311.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.227
TOTAL OC $ 370.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.