Orden de Compra. Nº2762-418-CM26 "Orden de Compra: 2762-418-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-418-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2762-418-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 579386
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD65 (2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD(2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD ; Región del Biobío ; Coronel; LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. $ 17.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.920 $ 1.154.920
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES10 (2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región del Biobío ; Coronel; LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. $ 109.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.110 $ 1.098.110
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES10 (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES(2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES ; Región del Biobío ; Coronel; LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. $ 79.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.370 $ 796.370
Total Neto $ 3.049.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 579.386
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.628.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.