Orden de Compra. Nº2762-435-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-266-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-435-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-266-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-323/2026 - 22.08.999 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
TítuloDescripción
Aceptar orden de compra en el portalNo se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  
Contacto pago proveedores

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393502

Correo           : convenios@dascoronel.cl
Respaldo envío de facturas

Se requiere que proveedor envíe factura y datos bancarios a:

Sra. Jael Jiménez Castillo

Correo           : facturas@dascoronel.cl

El proveedor deberá indicar sus datos bancarios al momento de enviar su factura, para la realización del pago vía transferencia electrónica, información que debe contener:

1.       Nombre de Empresa

2.       RUT

3.       Banco

4.       Tipo de cuenta bancaria

5.       Número de cuenta bancaria

Correo electrónico
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIA MARGARITA RIVEROS FLORES
Razón Social CLAUDIA MARGARITA RIVEROS FLORES
R.U.T. 10.746.183-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDIA MARGARITA RIVEROS FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal3UnidadServicio de traslado de funcionarios en furgón, auto sedan/SUV, radio urbano en la comuna de Coronel, servicio con conductor, móvil y combustible, a partir del miércoles 10 de Junio hasta el 24 de Julio de 2026, para CESFAM Lagunillas, Yobilo y Carlos Pinto Fierro, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntasServicio de traslado de funcionarios en furgón, auto sedan/SUV, radio urbano en la comuna de Coronel, servicio con conductor, móvil y combustible, a partir del miércoles 10 de Junio hasta el 24 de Julio de 2026, para CESFAM Lagunillas, Yobilo y Carlos Pin $ 1.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525.000 $ 3.525.000
20102301
Transportes de personal1UnidadServicio de traslado de funcionarios en furgón, auto sedan/SUV, radio urbano en la comuna de Coronel, servicio con conductor, móvil y combustible, a partir del miércoles 10 de Junio hasta el 24 de Julio de 2026, para CESFAM Lagunillas, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntasServicio de traslado de funcionarios en furgón, auto sedan/SUV, radio urbano en la comuna de Coronel, servicio con conductor, móvil y combustible, a partir del miércoles 10 de Junio hasta el 24 de Julio de 2026, para CESFAM Lagunillas $ 1.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.000 $ 1.175.000
20102301
Transportes de personal1UnidadServicio de traslado de funcionarios en furgón, auto sedan/SUV, radio urbano en la comuna de Coronel, servicio con conductor, móvil y combustible, a partir del miércoles 10 de Junio hasta el 24 de Julio de 2026, de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntasServicio de traslado de funcionarios en furgón, auto sedan/SUV, radio urbano en la comuna de Coronel, servicio con conductor, móvil y combustible, a partir del miércoles 10 de Junio hasta el 24 de Julio de 2026 $ 2.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.000 $ 2.350.000
Total Neto $ 7.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.050.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.746.183-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.