Orden de Compra. Nº2762-438-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-58-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-438-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-58-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-58-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-284/2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 1009413
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL MERCADOPUBLICO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FH Industrial
Razón Social FH INDUSTRIAL LIMITADA
R.U.T. 76.568.877-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FH Industrial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70171707
Servicios de mantenimiento y administración de poz1UnidadREPARACIÓN FUGA AGUA POTABLE LINEA LLENADO ESTANQUE HIDROPACK CESFAM YOBILOMantención Sistemas Tratamiento de Aguas e Hidropack $ 218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000
70171707
Servicios de mantenimiento y administración de pozos de agua1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA SALA BOMBAS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VALVULA FLOTACIÓN ESTANQUE, ELECTROVALVULA, TABLERO ELECTRICO, MEMBRANA HIDRONEUMATICO, ALARMA SONORA Y BOMBA CLORADORA CESFAM YOBILOMantención Sistemas Tratamiento de Aguas e Hidropack $ 5.094.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.094.700 $ 5.094.700
Total Neto $ 5.312.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.009.413
TOTAL OC $ 6.322.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.