Orden de Compra. Nº2762-461-SE12 "Mantención y reparación equipos oficina."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-461-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación equipos oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-301-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 212360,91
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS - Casa Matriz
Razón Social SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS LIMITADA
R.U.T. 78.650.130-K
Sucursal SOC DE ASISTENCIA Y SERVICIOS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadServicio de mantención y reparación equipos de oficina de:DASM.,Cesfam Lagunillas,Cesfam Yobilo y Carlos Pinto F.,de acuerdo a detalle adjunto.Convenio Suministro 2762-301-L109.  $ 1.117.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.689 $ 1.117.689
Total Neto $ 1.117.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.361
TOTAL OC $ 1.330.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.