|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2762-525-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2762-57-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
|
|
R.U.T. |
69.151.202-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
|
|
R.U.T. |
69.151.202-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
58197,478705 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-05-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Ferreteria El Minero |
|
Razón Social |
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
8.022.323-4 |
|
Sucursal |
Ferreteria El Minero |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201613
| Adhesivo re-usable | 5 | Tineta | BEKRON 25 KG. | BEKRON 25 KG. |
$ 3.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.385
|
$ 16.387
|
30161710
| Suelos laminados | 30 | Caja | CERAMICA 40X40 BLANCO 1.92 M2 KARSON | CERAMICA 40X40 BLANCO 1.92 M2 KARSON |
$ 9.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 289.920
|
$ 289.916
|
|
|
Total Neto
|
$ 306.303
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.197
|
|
$ 364.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.