Orden de Compra. Nº
2762-551-SE18
"
ADQUISICION MATERIALES DE REPARACIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-551-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-57-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
54761,99
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
7
Caja
PISO FLOTANTE
PISO FLOTANTE
$ 17.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.353
$ 122.353
11121611
Tablero de partículas
400
Unidad
TORNILLO 2" 1/2 MADERA
TORNILLO 2" 1/2 MADERA
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
30141503
Aislamiento de espuma
6
Unidad
GUARDA POLVO
GUARDA POLVO
$ 5.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.150
$ 30.150
30141503
Aislamiento de espuma
1
Unidad
HOJA SIERRA CIRCULAR MAKITA
HOJA SIERRA CIRCULAR MAKITA
$ 11.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
30141503
Aislamiento de espuma
1
Unidad
CERRADURA ACCESO INTERIOR MARCA ODIS O SIMILAR
CERRADURA ACCESO INTERIOR MARCA ODIS O SIMILAR
$ 23.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.445
$ 23.445
30141503
Aislamiento de espuma
1
Unidad
RIEL 2MTS
RIEL 2MTS
$ 6.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.101
$ 6.101
30141503
Aislamiento de espuma
2
Unidad
JUEGO DE CARRO DOBLE
JUEGO DE CARRO DOBLE
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
30141503
Aislamiento de espuma
5
Unidad
PLANCHAS CARPINTERA DE 18mm
PLANCHAS CARPINTERA DE 18mm
$ 16.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.460
$ 80.460
30141503
Aislamiento de espuma
1
kilogramo
PUNTILLAS 2"
PUNTILLAS 2"
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
Total Neto
$ 288.221
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.762
TOTAL OC
$ 342.983
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.