Orden de Compra. Nº
2762-612-SE21
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-612-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-16/2021 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
52104,65
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA
SILICONA
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.872
$ 4.872
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
LAUCHA PASACABLE / TABLERO 4MOD
LAUCHA PASACABLE / TABLERO 4MOD
$ 16.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.308
$ 16.308
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ART. ELECTRICOS
ART. ELECTRICOS
$ 41.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.303
$ 41.303
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
TERMOLAMINADORA
TERMOLAMINADORA
$ 54.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.613
$ 54.613
27111507
Cortadores de metal
1
Unidad
DISCO DEWALT
DISCO DEWALT
$ 16.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.389
$ 16.389
27111602
Martillos
1
Unidad
CAJA HERRAMIENTAS
CAJA HERRAMIENTAS
$ 9.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.496
$ 9.496
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
TARUGO
TARUGO
$ 3.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.108
$ 3.108
30111701
Enlucido de yeso
5
kilogramo
FRAGÜE
FRAGÜE
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
31162309
Estantes de montaje
4
Kit
SET DE BISAGRAS/CANDADOS
SET DE BISAGRAS/CANDADOS
$ 6.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.960
$ 24.960
25174004
Refrigerante de motor
30
Litro
AGUA DESMINERALIZADA
AGUA DESMINERALIZADA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.230
$ 88.230
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Litro
BARNIZ
BARNIZ
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
Total Neto
$ 274.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.105
TOTAL OC
$ 326.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.