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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2762-65-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-18-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
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R.U.T. |
69.151.202-9 |
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Dirección de Facturación |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
101650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-02-2026 |
| ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: | SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA |
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Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
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R.U.T. |
76.341.344-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 350 | Unidad | JABON LIQUIDO CON DISPENSADOR 350ML, AROMAS VARIADOS, ADJUNTAR IMAGEN | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 385.000
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$ 385.000
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30181509
| Jabonera | 20 | Unidad | DISPENSADOR DE JABON RELLENABLE PARA FIJAR EN PARED, CAPACIDAD 1 LITRO, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL, ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO. | |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.650
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$ 636.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.