Orden de Compra. Nº2762-654-SE10 "Vuelos en avión."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-654-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Vuelos en avión.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-11345-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA NRO.753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Razón Social SERVICIOS AEREOS Y FOTOGRAFICOS AERO DATA LIMITADA
R.U.T. 77.480.540-0
Sucursal Servicios aéreos y fotográficos Aero Data Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos9UnidadServicio vuelos en avión hacia y desde Isla Santa María por traslado de ronda médico-dental y emergencias de tipo médico, mes de Julio de 2010, de acuerdo a detalle adjunto.Convenio Suministro Servicio 2762-11345-LE08.  $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000
Total Neto $ 1.710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.710.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.