Orden de Compra. Nº
2762-667-SE23
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-667-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-163/2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
36790,65
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR CARLOS
Razón Social
COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL.
R.U.T.
76.890.334-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HECTOR CARLOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Galón
PINTURA LATEX BLANCO
PINTURA LATEX BLANCO
$ 17.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.462
$ 35.462
31161503
Clavo-tornillo
2
Bolsa
TORNILLO VOLCANITA 6MM X 1 1/4''
TORNILLO VOLCANITA 6MM X 1 1/4''
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
54101508
Cubre argollas
4
Unidad
CANCAMO ABIERTO ROSCA MADERA N3
CANCAMO ABIERTO ROSCA MADERA N3
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516
$ 516
27111704
Enchufes
4
Unidad
ENCHUFES MACHO/HEMBRA
ENCHUFES MACHO/HEMBRA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
40141702
Grifos
2
Unidad
SIFON TRADICIONAL LAVAPLATOS 1 1/2 ENTRADA 40MM
SIFON TRADICIONAL LAVAPLATOS 1 1/2 ENTRADA 40MM
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.974
$ 6.974
40141702
Grifos
7
Unidad
VALVULA DE PASO 1/2'' HI
VALVULA DE PASO 1/2'' HI
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.646
$ 37.646
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA
$ 10.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.252
$ 10.252
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHAS 4''
BROCHAS 4''
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
LIJA MADERA GRANO 220
LIJA MADERA GRANO 220
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
PINTURA ESMALTE BLANCO
PINTURA ESMALTE BLANCO
$ 51.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.252
$ 51.252
31201613
Adhesivo re-usable
1
Tineta
ADHESIVO CERAMICO 25KG. BEKRON AC
ADHESIVO CERAMICO 25KG. BEKRON AC
$ 18.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.319
$ 18.319
Total Neto
$ 193.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.791
TOTAL OC
$ 230.426
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.