Orden de Compra. Nº2762-667-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-667-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-163/2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 36790,65
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR CARLOS
Razón Social COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL.
R.U.T. 76.890.334-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2GalónPINTURA LATEX BLANCOPINTURA LATEX BLANCO $ 17.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.462 $ 35.462
31161503
Clavo-tornillo2BolsaTORNILLO VOLCANITA 6MM X 1 1/4''TORNILLO VOLCANITA 6MM X 1 1/4'' $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
54101508
Cubre argollas4UnidadCANCAMO ABIERTO ROSCA MADERA N3CANCAMO ABIERTO ROSCA MADERA N3 $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516 $ 516
27111704
Enchufes4UnidadENCHUFES MACHO/HEMBRAENCHUFES MACHO/HEMBRA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
40141702
Grifos2UnidadSIFON TRADICIONAL LAVAPLATOS 1 1/2 ENTRADA 40MMSIFON TRADICIONAL LAVAPLATOS 1 1/2 ENTRADA 40MM $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.974 $ 6.974
40141702
Grifos7UnidadVALVULA DE PASO 1/2'' HIVALVULA DE PASO 1/2'' HI $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.646 $ 37.646
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MAINTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30MA $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252
31211904
Brochas6UnidadBROCHAS 4''BROCHAS 4'' $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
23131507
Tela para lijar10UnidadLIJA MADERA GRANO 220LIJA MADERA GRANO 220 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaPINTURA ESMALTE BLANCOPINTURA ESMALTE BLANCO $ 51.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.252 $ 51.252
31201613
Adhesivo re-usable1TinetaADHESIVO CERAMICO 25KG. BEKRON ACADHESIVO CERAMICO 25KG. BEKRON AC $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.319 $ 18.319
Total Neto $ 193.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.791
TOTAL OC $ 230.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.