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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2762-710-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
18-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenciones y reparaciones. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2762-70-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
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R.U.T. |
69.151.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
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R.U.T. |
69.151.202-9 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
236550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
empresa selsin ingenieria lemus eirl |
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Razón Social |
EMPRESA SELSIN INGENIERIA EDUARDO LEMUS E I R L
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R.U.T. |
52.001.058-0 |
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Sucursal |
empresa selsin ingenieria lemus eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de mantenciones y reparaciones de equipos de uso médico de los centros de salud Lagunillas,Yobilo y Carlos Pinto F.Mayo y Junio de 2011, de acuerdo a detalle adjunto.Convenio Suministro 2762-70-LE11.- | |
$ 1.245.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.245.000
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$ 1.245.000
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Total Neto
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$ 1.245.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 236.550
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$ 1.481.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.