Orden de Compra. Nº2762-84-SE10 "ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-84-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-326-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 7006,82
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura1CajaCD, CAJA DE 50 UNIDADESCD, CAJA DE 50 UNIDADES $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
44121706
Lápices de madera5CajaLAPIZ GRAFITO, CAJAS DE 12 UDS.LAPIZ GRAFITO, CAJAS DE 12 UDS. $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
44111905
Pizarras para plumón y accesorios30UnidadPLUMONES PERMANENTE COLOR ROJO, NEGRO, VERDE 10 DE C/UPLUMONES PERMANENTE COLOR ROJO, NEGRO, VERDE 10 DE CADA UNO $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
14121503
Cartulina50PliegoCARTULINA DE DIFERENTES COLORES (BLANCO , ROJO, AZUL, CELESTE Y AMARILLO) 10 DE C/UCARTULINA DE DIFERENTES COLORES (BLANCO , ROJO, AZUL, CELESTE Y AMARILLO) 10 DE C/U $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
60121124
Papel kraft10PliegoPAPEL KRAF PAPEL KRAF $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390
14121902
Papel prensa de color1ResmaPAPEL CANNSON COLOR BEIGEPAPEL CANNSON COLOR BEIGE $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14121902
Papel prensa de color1ResmaPAPEL CANNSON BLANCOPAPEL CANNSON BLANCO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO, EQUALITPAPEL FOTOCOPIA OFICIO, EQUALIT $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.958 $ 5.958
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTA, EQUALITPAPEL FOTOCOPIA CARTA, EQUALIT $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 36.878
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.007
TOTAL OC $ 43.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.