Orden de Compra. Nº
2762-857-SE20
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SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA - CAPACITACIÓN DAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-857-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA - CAPACITACIÓN DAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-15/2020 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
99387,1
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2020
Título
Descripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL
SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Paquete
POST IT KORES AMARILLO 51X38 CM
POST IT KORES AMARILLO 51X38 CM
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
44121708
Marcadores
24
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA REDONDA, NEGRO Y AZUL
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA REDONDA, NEGRO Y AZUL
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
44122011
Carpetas para archivos
400
Unidad
CARPETAS DE CARTON, DIF. COLORES
CARPETAS DE CARTON, DIF. COLORES
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
POST IT KORES AMARILLO 76X50 CM.
POST IT KORES AMARILLO 76X50 CM.
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14111525
Papel multiuso
50
Resma
PAPEL CANNSON TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
PAPEL CANNSON TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
$ 6.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.500
$ 330.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Resma
PAPEL FOTOCOPIA CARTA, RESMA 500 HOJAS
PAPEL FOTOCOPIA CARTA, RESMA 500 HOJAS
$ 2.112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.600
$ 105.600
14111525
Papel multiuso
10
Resma
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, RESMA 500 HOJAS
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, RESMA 500 HOJAS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31162305
Abrazaderas de montaje
20
Paquete
ACCO-CLIP X 50 UDS. PLAST. SELLO OFFICE COLORES
ACCO-CLIP X 50 UDS. PLAST. SELLO OFFICE COLORES
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
23101502
Perforadoras
2
Unidad
PERFORADORA RAPID FMC 20 METAL P/20 HOJAS
PERFORADORA RAPID FMC 20 METAL P/20 HOJAS
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
Total Neto
$ 523.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.387
TOTAL OC
$ 622.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.