Orden de Compra. Nº2762-857-SE20 "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA - CAPACITACIÓN DAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-857-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2020
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA - CAPACITACIÓN DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-15/2020 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 99387,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2020
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL

SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo10PaquetePOST IT KORES AMARILLO 51X38 CMPOST IT KORES AMARILLO 51X38 CM $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
44121708
Marcadores24UnidadPLUMÓN PERMANENTE PUNTA REDONDA, NEGRO Y AZULPLUMÓN PERMANENTE PUNTA REDONDA, NEGRO Y AZUL $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44122011
Carpetas para archivos400UnidadCARPETAS DE CARTON, DIF. COLORESCARPETAS DE CARTON, DIF. COLORES $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOST IT KORES AMARILLO 76X50 CM.POST IT KORES AMARILLO 76X50 CM. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111525
Papel multiuso50ResmaPAPEL CANNSON TAMAÑO CARTA COLOR BLANCOPAPEL CANNSON TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO $ 6.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.500 $ 330.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTA, RESMA 500 HOJASPAPEL FOTOCOPIA CARTA, RESMA 500 HOJAS $ 2.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
14111525
Papel multiuso10ResmaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO, RESMA 500 HOJASPAPEL FOTOCOPIA OFICIO, RESMA 500 HOJAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31162305
Abrazaderas de montaje20PaqueteACCO-CLIP X 50 UDS. PLAST. SELLO OFFICE COLORESACCO-CLIP X 50 UDS. PLAST. SELLO OFFICE COLORES $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
23101502
Perforadoras2UnidadPERFORADORA RAPID FMC 20 METAL P/20 HOJASPERFORADORA RAPID FMC 20 METAL P/20 HOJAS $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
Total Neto $ 523.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.387
TOTAL OC $ 622.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.