Orden de Compra. Nº2762-90-SE21 "ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-90-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-36-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-16/2021 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 17323,516
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2021
TítuloDescripción
ACEPTAR O/C MEDIANTE EL PORTAL

SOLO SE CANCELARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2CajaBROCA SDS 6 MM. X 150 MM.BROCA SDS 6 MM. X 150 MM. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
27112801
Brocas2UnidadBROCA SDS 8 MM. X 150 MM.BROCA SDS 8 MM. X 150 MM. $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
27112801
Brocas2UnidadBROCA SDS 10 MM. X 150 X 250 MM.BROCA SDS 10 MM. X 150 X 250 MM. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
27112801
Brocas2UnidadBROCA SDS 20 MM. X 300 X 250 MM.BROCA SDS 20 MM. X 300 X 250 MM. $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
53121603
Mochilas1UnidadMOCHILA PORTA HERRAMIENTASMOCHILA PORTA HERRAMIENTAS $ 52.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.857 $ 52.857
Total Neto $ 91.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.324
TOTAL OC $ 108.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.