Orden de Compra. Nº2762-903-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-26-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-903-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2762-26-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-26-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-314/2023 - 2211999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2023
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE EL PORTAL 
CONTACTO PAGO PROVEEDORES

Para consultas correspondiente a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLA YESSENIA
Razón Social CARLA ESPARZA BORQUEZ CENTRO DE ODONTOESTOMATOLOGI
R.U.T. 76.781.445-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLA YESSENIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122001
Servicios de dentistas280UnidadSERVICIO DE PROTESIS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS.SE CONFECCIONARAN PROTESIS PARA CORONEL PARA PROGRAMA MSPCH CON UN 20% BASES METALICAS 80% ACRILICAS $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.680.000 $ 29.680.000
Total Neto $ 29.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 29.680.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.