Orden de Compra. Nº2762-94-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-40-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-94-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-40-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05/62 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 693899
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2026
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA:SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPRO MEDICAL DEVICE
Razón Social DIPRO MEDICAL DEVICE SPA
R.U.T. 78.041.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPRO MEDICAL DEVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas200CajaGASA NO TEJIDA ESTERIL 5X5, CAJA X 50 (10.000 UDS) ADJUNTAR IMEGAN  $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.600 $ 293.600
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas40UnidadVIDRIO IONOMERO KETAC KIT CEMENTO MOLAR POLVO-LIQUIDO 10G FRASCO ADJUNTAR IMEGAN  $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.000 $ 916.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas25UnidadSELLANTE FOTOCURADO 1.2ML ADJUNTAR IMEGAN  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.500 $ 312.500
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas450UnidadBOLSA EYECTORES X100 UNI C/U ADJUNTAR IMEGAN  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas15UnidadVIDRIO IONOMERO VITREMER KIT TRIPLE CUADRO A3 5G FRASCO ADJUNTAR IMEGAN  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
Total Neto $ 3.652.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693.899
TOTAL OC $ 4.345.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.494.832-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.