Orden de Compra. Nº2762-94-SE14 "SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-94-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2762-155-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 305567,0991
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Aceptar o/c mediante el portal

lo se cancelaran las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro Sandoval Gomez
Razón Social ALEJANDRO ISIDORO SANDOVAL GOMEZ
R.U.T. 5.676.302-3
Sucursal Alejandro Sandoval Gomez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1UnidadSuministro materiales de ferretería, construcción y otros para centros de salud, durante el mes de Enero 2014, según listado adjuntoSuministro materiales de ferretería, construcción y otros para centros de salud, durante el mes de Enero 2014, según listado adjunto $ 1.608.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608.248 $ 1.608.248
Total Neto $ 1.608.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.567
TOTAL OC $ 1.913.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.